长江商报消息 审计署查出10家央企违规问题,15名厅局级干部被处理
审计署昨日在其官方网站公布了10户央企2011年度财务收支审计结果和3家银行2011年度资产负债损益审计结果。
审计10家企业发现,有的企业财务管理不够规范,有的企业投资决策和工程项目管理还不够规范。审计3家大型金融企业总部及其所属31家分支机构发现,一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题比较突出。
本次审计查出多起重大经济案件线索,因涉嫌违法违纪,审计署已将相关问题移送纪检监察或司法机关立案查处。
国 电
违规开工21项目投资近300亿
2008至2011年,国电集团及17家所属单位存在未按照规定确认收入等问题,4年间合计多计资产0.67亿元、多计负债2.53亿元、少计利润1.63亿元,其中2011年多计利润6.22亿元。
截至2011年底,国电集团在未获核准的情况下,开工建设21个项目,已完成投资299.62亿元。
国核电
多计负债3.5亿少计利润4516万
2009年至2011年,国家核电技术公司存在未及时确认收入等问题,3年间合计多计资产5.47亿元、多计负债3.5亿元、少计利润4516.67万元。
2009年至2011年,所属国核电站运行服务技术公司等5家单位以会务费、物业费等名义列支3399.59万元,用于购买发放给职工的购物卡。
中国移动
违规招标 涉及资金数百亿
审计发现,2009年至2011年,中移动集团在福利费中为职工购买不记名多用途健身卡2405.74万元,实际可用于健身、餐饮、购物等活动。截至2011年底,中移动集团总部对一级集中采购以外的零星采购事项、非工程建设类产品采购等无统一规定。2005年至2011年,该集团总部及所属10家省公司1097项物资采购项目存在未公开招投标、各省公司自行采购应纳入集团一级集中采购的项目,或审核把关不严导致不符合招标条件公司中标等问题,涉及金额228.39亿元,占同期物资采购总金额的3.38%。
建行
虚增存款11亿
建设银行辽宁、浙江、湖南等4家分行违规办理存款业务共11.63亿元,主要是为完成存款考核指标而违规虚增存款。
进出口银行
违规发放住房补贴407万
2007年至2011年,进出口银行总行及北京、江苏省、大连等10家分行违规列支物业费及人员工资共874.63万元;2011年,上海分行、江苏省分行向职工发放的住房补贴共407.5万元未按规定计入当期工资。
专访
审计将重点揭示重大体制问题
审计查出问题的整改情况怎样?审计署企业审计司负责人魏强就这些问题回答了记者提问。
问:从审计署的角度,你们有何评价?
答:截至今年3月底,相关企业制订完善规章制度785项,对70名相关责任人进行了严肃处理,其中厅局级干部15人。按审计要求,企业已补缴各项税款5.37亿元,挽回损失6.22亿元。对审计提出的218项审计建议,企业均已采纳。
问:在企业审计方面,审计署下一步还有哪些打算?
答:今年企业审计工作将加大对中央重大经济政策和宏观调控措施贯彻落实情况的审计力度,促进政令畅通和政策落实;加大企业生产经营中潜在风险、突出矛盾和重大体制机制问题的揭示力度,促进企业深化改革,维护国有资产安全和保值增值;加大对重大违法违纪问题的揭示和查处力度,强化企业落实“八项规定”的监督检查。
据新华社
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